2022年度
邵阳市委统战部部门决算
目录
第一部分 邵阳市委统战部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
邵阳市委统战部单位概况
一、 部门职责
中共邵阳市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)是市委工作机关,作为市委主管统一战线工作的职能部门,统一领导和管理市民族宗教事务局,加挂市政府侨务办公室牌子。
主要职责:
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,了解和反映非公有制经济人士意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳台统战工作,开展对台统战工作。
(十)统一管理全市侨务工作。
(十一)协助管理县级党委统战部部长,领导市工商联党组,指导市工商联工作,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。邵阳市委统战部单位内设机构包括:办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(加挂新的社会阶层人士工作科牌子)、侨务和港澳台统战工作科。机关党委,负责部机关及统战系统单位的党群工作。
(二)决算单位构成。邵阳市委统战部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:无其他二级预算单位,纳入2022年部门决算编制范围的为邵阳市委统战部本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入合计774.83万元(不含年初结转和结余资金),与上年相比,增加66.73万元,增长9.42%,主要是因为2022年度财政追加抚恤金支出37.41万元以及人员类经费工资及津补贴和奖金增加。2022年度支出合计774.83万元(不含年末结转和结余资金),与上年相比,增加66.73万元,增长9.42%,主要是因为2022年度财政追加抚恤金支出37.41万元以及人员类经费工资及津补贴和奖金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计774.83万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入765.38万元,占98.78%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入9.45万元,占1.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计774.83万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出564.32万元,占72.83%;项目支出210.51万元,占27.17%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计765.38万元(不含年初结转和结余资金),2022年度财政拨款支出合计765.38万元(不含年末结转和结余资金),与上年相比,增加57.28万元,增长7.48%,主要是因为2022年度财政追加抚恤金支出37.41万元以及人员类经费工资及津补贴和奖金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出765.38万元,占本年支出合计的98.78%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.28万元,增长8.09%,主要是因为2022年度财政追加抚恤金支出37.41万元以及人员类经费工资及津补贴和奖金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出765.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出648.86万元,占84.78%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出56.58万元,占7.39%;卫生健康支出30.73万元,占4.01%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出29.21万元,占3.82%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为726.39万元,支出决算数为765.38万元,完成年初预算的105.37%,其中:
1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为331.43万元,支出决算为463.14万元,完成年初预算的139.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年度新增过世员工抚恤金支出、2022度发放了2021年的奖金,以及财政追加统战工作创建经费、港澳工作特别经费以及统战干部培训和工作经费。
2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为300万元,支出决算为158.91万元,完成年初预算的52.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度财政追加各项特费因为年末财政封账原因,尚末支付成功。
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加2021年离退休老同志基础绩效奖。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加2021年离退休老同志奖金预发。
5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加市级少数民族发展资金涉疆工作经费。
6、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加特困黄埔同学生活补助以及定居台胞生活补助。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.88万元,支出决算为36.88万元,完成年初预算的115.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资及津补贴调整增加社保支出。
8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加单位过世员工抚恤金支出。
9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为2.34万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的原因是单位没有缴纳工伤保险。
10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.80万元,支出决算为0.80元,完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.30万元,支出决算为21.30万元,完成年初预算的100.00%。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.43万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的100.00%。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.21万元,支出决算为29.21万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出554.87万元,其中:人员经费480.53万元,占基本支出的86.60%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费74.34万元,占基本支出的13.40%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成预算的100.00%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2022年度决算财政要求以支定收,财政拨款收支相等,与上年相比持平,持平的主要原因是本单位上年和本年度均末发生因公出国(境)费用。
公务接待费支出预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2022年度决算财政要求以支定收,财政拨款收支相等。与上年相比减少0.25万元,减少17.99%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2022年度决算财政要求以支定收,财政拨款收支相等。与上年相比持平,持平的主要原因是本单位上年和本年度均末发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2022年度决算财政要求以支定收,财政拨款收支相等。与上年相比持平,持平的主要原因是单位上年和本年度均末发生公务用车运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.14万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。
2、公务接待费支出决算为1.14万元,全年共接待来访团组60个,来宾310人次,主要是省委统战部及统战系统单位调研考察、其他市州统一战线来邵开展相关活动以及县市区统战部门来邵公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行维护费0.00万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元,本单位今年无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出74.34万元,比年初预算数减少11.14万元,降低13.03%。主要原因是:财政调减一般公用经费指标以及年末财政关账原因部分公用经费尚末支付成功。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7.61万元,2022年度召开了市委统战工作会议、市委贯彻落实中央、省委统战工作有关会议精神大会,人数90人,主要内容深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,深刻领会中央、省委统战工作有关会议精神,坚持大团结大联合主题,巩固大统战工作格局,推动广大统战成员不忘初心、固守圆心、围绕中心、凝聚人心,为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,加快推进我市高质量发展和现代化建设;市委统战工作领导小组全体会议人数第①次45人第②次60人,主要内容①传达学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、传达学习省委统战工作领导小组2022年第一次全体会议精神,汇报市委统战工作领导小组工作情况、审议相关文件;②学习中央统战工作会议、省委贯彻落实中央统战工作会议精神大会精神、省委统战工作领导小组2022年第二次全体会议精神,书面听取市委统战工作领导小组2022年工作情况汇报、重点工作汇报、市委统战部王文蕊同志就《中共邵阳市委关于贯彻落实<中共湖南省委关于加强新时代统一战线工作的实施意见>责任分工方案》作起草说明。党委统一战线工作领导小组述职评议会议,会议人数62人,主要内容:市委统战工作领导小组成员单位及县级党委统战工作领导小组要向市委统战工作领导小组进行年度述职,通过现场述职和书面述职相结合的方式,重点报告《条例》执行情况,主要负责同志抓统战工作责任落实情况,以及完成上级党委确定的基层统战工作重点任务情况;开支培训费0.96万元,用于开展2022年度统战干部培训,人数40人,内容为新进统战干部的思想教育培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额14.02万元,其中:政府采购货物支出5.45 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.57万元。授予中小企业合同金额14.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额14.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.87%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.13%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
1.部门年度主要绩效目标
一是强化思想政治引领。在全市统一战线采取联合学习、座谈调研、主题宣讲、分类培训等形式,引导广大统战干部和统战成员深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。二是全面贯彻落实《条例》。三是加强代表人士队伍建设。四是推进团结进步示范创建。五是奋力开创宗教工作新局面。六是持续深化“凝心聚力新时代”行动。
2.部门整体支出效益情况
(一)抓好《条例》贯彻落实,深入开展基础工作提升行动。一是强化引领聚共识。在全市统一战线开展“喜迎二十大·奋进新征程”主题活动,举办2022年同心大讲堂·经济形势报告会、弘扬蔡锷爱国主义精神学术研讨会、党外代表人士暑期考察谈心等系列活动,组织开展党的二十大精神专题学习60余场次。二是全面调研补短板。完成“四明白四清楚”重点调研选题60个,其中《构建大统战工作格局的标准、途径、考核机制研究》被省委统战部作为优秀调研成果专刊推介;坚持统战调研与风险防范相结合,处置风险隐患点25个。三是健全制度促规范。召开全市统战工作述职评议会议,采取“一述一评”的方式,听取27个领导小组成员单位及12个县市区党委统战工作领导小组负责同志的工作述职。
(二)发挥统战优势作用,深入开展服务大局提效行动。一是精准建言献策。追加专项调研经费30万元,提出高质量调研报告71篇、意见建议100余条。二是聚力乡村振兴。召开全市“万企兴万村”行动推进会,组织413家企业参与“万企兴万村”行动,在649个村投入项目资金12.88亿元,完成民营企业结对帮扶集体经济薄弱村115个,成功创建省级同心美丽乡村2个、示范片区1个。组织侨界人士开展“侨系乡村 同心筑梦”主题活动,捐赠资金达2747.5万元。三是参与疫情防控。面对多轮突发疫情,全市统战系统迅速行动,据不完全统计,全市统一战线共捐赠防疫物资达2000余万元。四是服务开放发展。出台《异地邵阳商会评优奖励办法(试行)》,高规格举办“正和岛百位企业家邵阳行”、第六届全球邵商大会等活动,全年“湘商回归”投资签约项目156个,金额477.54亿元;成立邵阳市侨商联合会,发挥侨资侨智侨力优势,总投资50亿元的东盟科技产业园正式开园,筹建华侨同心产业园。
(三)用活统战工作载体,深入开展创新品牌提质行动。一是持续擦亮促进民营经济发展的邵阳名片。创新并常态化开展每月“企业家接待日”、每季“民营企业家沙龙”、每半年民营企业家座谈会等系列活动,共帮助148家企业解决发展难题312个,推动营商环境持续优化。深入实施服务企业发展“五大专项行动”,全市新增规模以上工业企业171家,产值过10亿元企业达38家,50家企业进入湖南上市后备资源库;组织开展评选表彰活动,发布首届产业兴邵突出贡献奖、民营企业30强榜、2022年度十大优秀异地邵阳商会。二是创新提供铸牢中华民族共同体意识的邵阳方案。制定铸牢中华民族共同体意识的三年行动计划、亮点特色打造方案、督查考核办法、宣传工作方案等;支持民族地区办好民族节庆品牌活动,圆满举办邵阳市第五届少数民族运动会,促进各民族文化互鉴互融。三是着力推进我国宗教中国化的邵阳实践。在全市宗教界深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育,指导市伊协创建“爱国主义教育基地”“民族团结进步教育基地”。邵阳市玉清宫和市伊斯兰教协会获评“全国宗教界先进集体”,是全省获评最多的市州之一。
(四)坚持典型示范引领,深入开展重点创建提速行动。一是全域推进民族团结进步创建。深化“民族团结进步宣传月活动”,成功创建全国示范县1个、省级示范县2个,市级示范单位多点开花。二是提档升级实践创新基地。目前,全市共建成实践创新基地23个,其中省级基地2个。“智丰众创空间”基地积极承办“中国创翼”等创新创业赛事,举办创业培训15期,培训600余人次,成功获评国家级众创空间。三是着力打造对台和华侨文化交流平台。在全国率先组织创作属于华人华侨自己的歌曲《侨·我这一家》,成功举办第二届邵台青年交流联谊活动;指导湖南湘窖生态文化酿酒城成功创建省级华侨文化交流基地。
(五)搭建培养锻炼平台,深入开展队伍建设提能行动。一是抓好统战干部队伍建设。深化拓展党史学习教育,推进清廉单位创建;创新建立领学述学考学制度,市委统战部机关开展“人人上讲台”活动,举办“统战干部讲坛”5期,组织全市统战干部开展统战业务和民族团结进步创建知识考试。二是抓好党外代表人士队伍建设。出台《邵阳市党外干部培养使用规划(2022-2032年)》,在全省率先按要求做到党外干部应配尽配。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金774.83万对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出765.38万元。
(二)存在的问题及原因分析
1.在资产和财务管理方面的工作有待加强。单位小,人员少,任务重,没有统筹调配好专职力量;
2.相关业务人员预算绩效管理意识和能力有待提高。因单位没有专职的财务工作人员,没有经过专业的业务培训,理论、实务和具体操作水平都还有欠缺;
3.绩效指标体系设置还需优化。绩效指标设置可以更科学,绩效评价手段和方法有待改善,绩效自评组织实施还不够规范。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
统战部2022年项目支出绩效自评表——统战工作“四同创建”引导资金
统战部2022年项目支出绩效自评表——新的社会阶层人士及实践创新基地建设经费
第二部分附件:邵阳市委统战部2022年度决算公开表