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邵阳市委统战部2020年度部门决算说明
时间: 2021-09-22 17:20 来源:邵阳市委统战部 【字体:
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     目录
第一部分  邵阳市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分

邵阳市委统战部概况
一、部门职责
中共邵阳市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)是市委工作机关,作为市委主管统一战线工作的职能部门,统一领导和管理市民族宗教事务局,加挂市政府侨务办公室牌子。
主要职责:
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,了解和反映非公有制经济人士意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳台统战工作,开展对台统战工作。
(十)统一管理全市侨务工作。
(十一)协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组,指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。邵阳市委统战部内设机构包括:办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(加挂新的社会阶层人士工作科牌子)、侨务和港澳台统战工作科。机关党委,负责部机关及统战系统单位的党群工作。
(二)决算单位构成。邵阳市委统战部只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的为邵阳市委统战部本级。
  
第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计713.55万元,其中本年度收入704.08万元,年初结转和结余9.47万元,较2019年859.31万元减少16.96%;支出总计592.82万元,年末结转结余120.73万元,较2019年848.77万元,减少30.16%,主要原因是人员调出核减人员经费支出,另外根据市财政统一要求压减一般性支出81.9万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计704.08万元,其中:财政拨款收入704.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计592.82万元,其中:基本支出481.82万元,占81.28%;项目支出111万元,占18.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为713.55万元,与2019年度相比,减少145.76万元,下降16.96%。主要原因是人员调出核减人员经费支出,另外根据市财政统一要求压减一般性支出81.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出592.82万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少255.95万元,减少30.16%,主要原因是人员调出核减人员经费支出,另外根据市财政统一要求压减一般性支出81.9万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出592.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出491.16万元,占82.85%;社会保障和就业支出40.8万元,占6.88%;卫生健康支出29.9万元,占5.04%;住房保障支出30.96万元,占5.23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为606.07万元,支出决算数为592.82万元,完成年初预算的97.81%,其中:
1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为434.77万元,支出决算为421.52万元,完成年初预算的79.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:主要原因是人员调出核减人员经费支出,另外根据市财政统一要求压减一般性支出81.9万元。
2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为69.64万元,支出决算为69.64万元,完成年初预算的100.00%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.27万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的100.00%。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为7.66万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的100.00%。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的100.00%。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.29万元,支出决算为1.29元,完成年初预算的100.00%。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.30万元,支出决算为21.30万元,完成年初预算的100.00%。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.60万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的100.00%。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.96万元,支出决算为30.96万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出592.82万元。其中:人员经费319.80万元,占基本支出的53.95%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费273.02万元,占基本支出的46.05%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.34万元,支出决算为8.18万元,完成预算的87.58%。其中:
  因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,持平的主要原因是本年度没有发生因公出国(境)费用;
 公务接待费支出预算4.32万元,支出决算3.18万元,完成预算的73.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
 公务用车购置及运行费支出预算5.02万元,支出决算5.00万元,完成预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是我单位产生的公车运行维护费主要为公车改革过渡期公车交付公车平台前的各项费用,与上年相比增加0.18万元,增加3.73%,增加的主要原因是公车交付前按照要求进行了一次大的维修。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.18万元,占38.88%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元,占61.12%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。
2、公务接待费支出决算为3.18万元,全年共接待来访团组64个、来宾489人次,主要是省委统战部及统战系统单位调研考察、其他市州统一战线来邵开展相关活动以及县市区统战部门来邵公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行维护费5万元,主要是车辆交付前维修支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
 2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
 2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出162.03万元,比上年决算数减153.06万元,减少48.58%,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照市委要求全面压缩公用经费并且从严把控机关运行经费开支。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.33万元,用于召开全市统战部长及统战工作人员会议,人数108人,内容为部署统战各项工作;民营企业家沙龙等日常性座谈会、调研会议。
(三)政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额8.01万元,其中:政府采购货物支出4.68 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。
(四)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴:反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
  
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
一)部门基本情况
1、部门职能职责:中共邵阳市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)是市委工作机关,作为市委主管统一战线工作的职能部门,统一领导和管理市民族宗教事务局,加挂市政府侨务办公室牌子。
主要职责:
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,巩固壮大最广泛的统一战线。(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,了解和反映非公有制经济人士意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳台统战工作,开展对台统战工作。
(十)统一管理全市侨务工作。
(十一)协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组,指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
机构基本情况:邵阳市委统战部内设机构包括:办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(加挂新的社会阶层人士工作科牌子)、侨务和港澳台统战工作科。机关党委,负责部机关及统战系统单位的党群工作。
3.机构人员情况:市委统战部共有机关行政编制20名,机关后勤服务全额拨款事业编制2名。年末单位共有人员24名,其中在职人员24名。其中含市纪委监委驻市委统战部纪检监察组5人,市海外联谊会办公室3人。邵阳市海外联谊会办公室为市委统战部管理的正科级事业单位,同市委统战部合署办公,事业编制3名,实有人数3人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2020年度一般公共服务支出拨款收入602.42万元,占总收入的85.56%,社会保障和就业支出拨款收入40.8万元,占总收入的5.79%,卫生健康支出拨款收入29.9万元,占总收入4.25%,住房支出拨款收入39.77万元,占总收入的5.22%。全年一般公共服务支出491.16万元,占总支出的82.85%,社会保障和就业支出40.8万元,占总支出的6.88%,卫生健康支出29.9万元,占总支出的5.04%,住房支出拨款支出30.96万元,占总支出的5.22%,超出部分由上年度财政结转资金支出。
据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,我部出台《关于进一步加强财务管理的通知》;根据《邵阳市党政机关国内公务接待管理细则》、《邵阳市本级行政事业单位办公设备设施配置标准》、《邵阳市市直机关培训费、差旅费、会议费管理办法》等文件,我部又完善了市委统战部财务管理制度。制度明确了经费审批权限和程序,规范了财务报账流程,对公务接待、公车运行维护费、差旅费、培训费等开支进一步细化管理,确保资金在制度下运行、在监督下运行、在阳光下运行。
2020年我部总支出592.82万元,基本支出481.82万元,项目支出111万元。
“三公”经费支出情况:我单位2020年度有1辆公务用车,年中移交公车平台,其中产生公务用车运行维护费5万元。公务接待费3.18万元。全年没有出国出境(因公赴台)费用支出比上年度略有下降。
从整体情况来看,我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)预算执行情况
2020年初预算数为606.07万元,调整后预算收入704.08万元,支出713.55万元,预算年中调整主要是人员工资调整、增加绩效奖金预算及追加的统战工作经费。
(二)基本支出
基本支出481.82万元,其中工资福利支出297.24万元,商品和服务支出157.35万元,对个人和家庭补助支出22.56万元,办公设备购置支出4.68万元。
(三)专项支出
本单位项目资金为专项经费的,全部用于专项工作,严格遵循项目管理制度,按照年初制定的专项(项目)资金绩效目标申报表执行。全年项目支出111万元。
三、资产管理情况
本单位资产采购及管理分岗位负责,资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。我部资产管理由办公室负责,资产采购按程序实行报批采购,采购后登记造册,再派发到相关科室。我部资产配置合理、保存完整、处置规范、账实相符。2020年我部全面开展固定资产清理工作,对固定资产进行盘点,对调拨和处置的固定资产进行了账务处理。
绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。
(二)绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,部务会成员及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
五、绩效评价工作情况
我部整体绩效评价工作情况:一是职责履行良好。积极开展统战特别工作,按时按质完成统战工作调研,支持各民主党派开展活动,完善自身组织建设;促进民族宗教领域和谐稳定;促进非公经济健康发展;做好全市海外统战工作,积极联络港澳台侨人士,做好新的社会阶层人士等各领域统战业务工作。充分发挥统一战线优势,为邵阳“二中心一枢纽”战略献智献策。二是统战成员凝心聚力,为邵阳经济发展做出贡献;统战宣传影响力进一步扩大;统战系统单位、统战成员及服务对象对统战部在年职责履行方面的满意情况,以及在党委政府目标考核工作优秀。三是部门预算要与履职目标衔接紧密,编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行;部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率大于90%;严格“三公经费”管理和使用。四是部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整;严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
六、综合评价情况及评价结论
今年以来在市委、市政府的正确领导下,我们紧紧围绕年度目标任务,团结拼搏,锐意进取,扎实工作,各项工作任务稳步推进。1.绩效目标的实现情况。邵阳市委统一战线各项工作平稳有序发展。2.经济效益。民主党派、非公经济、新的社会阶层等统战人士在脱贫攻坚、助学济困、社会服务等方面彰显作用。3.社会效益。统一战线宣传影响力进一步扩大。4.行政效能:统战部机关不断改善行政管理、严格经费及资产管理,厉行节约,提高了行政效率,降低了行政成本。根据对我部部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,我部部门整体绩效自评分97分。
七、存在的问题
统战工作任务艰巨,统战特别资金需求有缺口。因财政未将年度奖金、公车改革产生的车补开支纳入财政预算,造成资金缺口大,导致出现各资金间的调剂使用情况。没有正式的专职的财务人员,现在财务工作报表任务越来越重,一定程度影响了相关工作的开展。
八、改进措施和有关建议
请财政根据统战工作性质和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,并增加相关统战特费项目支出预算。进一步规范绩效目标编制,在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

 第二部分附件:邵阳市委统战部2020年度部门决算公开表uppic/file/main/2022/8//20228221025525942.xls

   第三部分附件:邵阳市委统战部2020年度项目支出绩效自评报告表uppic/file/main/2022/8//20228221023433371.doc

    邵阳市委统战部2020年整体支出绩效评价报告uppic/file/main/2022/8//2022822102467985.doc


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